Novedades destacadas en el Hotfix 23
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A continuación, a través del siguiente artículo puedes consultar las cuestiones resueltas y novedades del Hotfix 23.
Importante
Se ha modificado el funcionamiento de la pantalla 'Envíos Objetos Electrónicos' ya que no se permitía modificar el valor del campo 'Descripción' y este aparecía duplicado. Se han modificado los siguiente puntos:
- Campo 'Información Adicional': Es el resultado de la vista configurada para la visualización, dentro de la vista es el campo 'Información adicional'. No editable.
- Campo 'Descripción Envío': Es el campo que siempre se guarda en el campo 'Descrip' de la tabla 'Envios_Mail_Pendientes', ahora se puede editar y se utiliza para dar nombre a los PDF que se envían por mail.
Ten en cuenta que esta modificación altera el funcionamiento de la pantalla, se tienen que revisar en el caso de existir, las vistas personalizadas de visualización y añadir la siguiente sección:
- ISNULL(F.DescripcionAlb,'') AS 'Información adicional': El valor de este campo, el cual se obtiene desde la vista configurada del Admon, es el correspondiente a 'Información Adicional'.
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AHORA ERP |
ÁREA VENTAS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Ofertas Diseño
| Se ha revisado el comportamiento de la facturación en la modalidad de certificación por capítulos (OFERTAS_CERTIFICACION_TIPO=1) puesto que no se estaba gestionando correctamente la generación de la factura en función del estado del parámetro OFERTAS_CERTIFICACION_DESGLOSE_IVA. Nos aseguramos de que cuando está activo, se desglosan las líneas de las facturas en función de los distintos tipos de IVA que contengan las líneas del capítulo. Además, se matiza en la descripción de este parámetro que sólo es válido para la certificación por capítulos OFERTAS_CERTIFICACION_TIPO=1. Al resto de modos no afecta.
| #14193
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| Se ha corregido el cálculo de totales del pie del formulario de certificación por capítulos de las ofertas de diseño puesto que no se estaba teniendo en cuenta la revisión de la oferta a la hora de pintar los importes. | #14644 |
| Se ha corregido el cálculo de totales del pie del formulario de certificación por capítulos de las ofertas de diseño puesto que no se estaba teniendo en cuenta la revisión de la oferta a la hora de pintar los importes.
| #14644
| Clientes | Al tener la numeración automáticamente los clientes desactivada y tener activa la seguridad por delegación, al modificar el campo 'Código' de la ficha del cliente siempre aparecía el mensaje 'No tiene ud. permisos para modificar este Cliente'.
| #14742
| Remesas de pago | En una remesa de pago, al deshacer el pago de todos los efectos simultáneamente, se muestra el siguiente mensaje. A pesar del mismo, se deshace el pago del primer efecto:
Se ajusta formulario frmRemesasProv para que el deshacer pago funcione igual que el deshacer cobro de frmRemesas. | #14695 |
| En la cartera de pagos, a pesar de que los efectos remesados estaban marcados como remesados, cuando queríamos pagar los no remesados, en el filtrado aparecían también los remesados. Se ajusta filtro en formulario 'frmEfectos_Operaciones.frm' para que muestre solo los que no han sido remesados.
| #13690 |
| Se corrigen los errores al marcar como no facturable un albarán de compra dado que los errores se producían al buscar el coste del artículo previo a la actualización del albarán, que no se contemplaba si no existía dicho coste. Ahora se devuelve cero.
| #14752 | Albarán cliente | Se ajusta función 'fun_albaranes_cli_bases.sql' para que tome el valor correcto de las retenciones en los albaranes.
| #14715 |
ÁREA COMPRAS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Albarán compras | Se corrigen los errores al marcar como no facturable un albarán de compra dado que los errores se producían al buscar el coste del artículo previo a la actualización del albarán, que no se contemplaba si no existía dicho coste. Ahora se devuelve cero.
| #14752
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| Si inicialmente tenemos abierto el formulario de albaranes y desde ahí mostramos la factura, al eliminar las lineas el albarán no se actualizaba, teniendo que volver a abrir el Albarán para que los cambios se vean reflejados.
| #14755 | Solicitudes De Compra | Compra Al introducir un valor incorrecto en una columna numérica, el programa no maneja el valor de forma correcta.
| #14749
| Listas de precios | Al tener varias listas de precio de compra vinculada con una de venta solo actualizábamos una.
| #14694
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ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Centros de coste | Se corrige el comportamiento de asignación de centro de coste al pasar un efecto a impagado, informando el mismo en el pantalla de cambio de estado del efecto, puesto que antes se trasladaba el centro de coste genérico. | #14510 | Serie rectificativa | Se incorpora el parámetro SERIE_FACT_RECTIFICATIVA_SERIE_FACTURACION_CLIENTE cuando no existe en la BBDD. | #14739 | Facturas rectificativas | Se modifica el comportamiento de asignación de IdRetencion en la facturas rectificativas si la rectificada tiene IdRetencion asociada y la/las facturas rectificativas se generan desde el asistente de facturas. | #14719 |
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ÁREA CONTABILIDAD
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Asientos manuales | En la pantalla de introducción de asientos, en el campo "Subcuenta", al elegir la cuenta, al filtrar las subcuentas por F3, la seleccionábamos y al aceptarla, salia vacía la casilla y debíamos volver al formulario de introducción de asientos para insertarla por que se tenia en cuenta los espacios.
| #14740 | Cuentas IVA | Se corrige el error al actualizar una factura, dado que AHORA ERP solicita la creación de una cuenta de IVA Compras. Al introducir la subcuenta, ya que no está informada en el tipo de IVA, al aceptar la creación de la misma se muestra este error: Se ajusta stored PFactura_Prov_Actualizar_Apuntes para los casos que si no tiene informado la cuenta del iva compras en el mantenimiento de impuestos indirectos de un mensaje de alerta
| #14706 |
ÁREA EMPRESA
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Importador de artículos
| El importador de artículos del configurador de empresa no admitía valores alfanuméricos en la columna idProveedor para establecer el proveedor preferencial
| #14673 |
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ÁREA ENTORNO
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Actualizador | Se optimiza el proceso 'Postproceso_GUARDAR_TOTALES' para que la base de datos 'tempdb' no crezca en exceso durante la actualización.
| #14730
| eFactura | Al intentar editar desde la pantalla 'Envíos Objetos Electrónicos' el campo 'Correo', nos aparecía un mensaje que indicaba que no existía la función 'funEsEmailValido'.
| #14702
| Menús | Se revisa el funcionamiento de acceso al Admon desde el ERP. Ahora se puede acceder correctamente. | #14654 |
ÁREA LISTADOS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Listados | El listado de proyectos aparecía de forma duplicada en la base de datos.
| #14199
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ÁREA PRODUCCIÓN
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Bonos | Se corrige el caso por el cual cuando en una línea de bono se validan unidades de un artículo con nºs de serie se produce un recálculo erróneo en la cifra de Stock Pedido de ese artículo. | #14746
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TECHFUN |
ÁREA ENTORNO
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Dashboards | Se ha dado solución a determinados casos en los que la acción de compartir el dashboard entre usuarios no se llevaba a cabo y tampoco daba error.
| #TF096 | Módulo de comunicaciones | Se había perdido la visualización de las columnas de los mensajes en el módulo de comunicaciones del TPV offline. | #14733 | Dashboards | El temporizado del buscador se había perdido en el hotfix 20. Hay que volver a configurar los tiempos de cada buscador. | #TF117 | Dashboard | Dos accesos directos enviados al dashboard (nuevo cliente y nuevo artículo) no abrían la ventana del formulario. | #TF116 | Listados | Se ha corregido el formato de fechas que salía al exportar a excel los resultados de una búsqueda de colección.
| #TF110 | Listados
| Al trabajar en entornos Cloud, no se podía exportar a Excel porque no encontraba la ruta para dejar el archivo.
| #TF101 |
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AHORA TPV |
ÁREA VENTAS
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Cierre Offline | El mensaje de cierre de caja enviado por la tienda y procesado en Central elimina los tickets pendientes para evitar errores en el cierre. | #14667 #TPV48
| Numeración Offline | Los mensajes que gestionaban la numeración de Pedidos, Albaranes y Facturas entre Central y las Tiendas, al ser bidireccionales, entraban en bucle durante el proceso de sincronización inicial. Se ha modificado para que sólo Central sea el creador de estos datos al sincronizar, manteniendo la gestión habitual en el resto de pasos de creación de nuevos documentos tanto en central como en tienda. | #14688 | Caja Offline | El proceso de activación de una aplicación en Offline establece todas las cajas de la delegación asignada como Offline. Así mismo, al crear una nueva caja esta se marca como offline u online dependiendo de si la delegación trabaja Offline o no. | #14678 |
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ÁREA ENTORNO
PROCESO | DESCRIPCIÓN | TAREA | Cuestiones resueltas
| Buscador
| Al pulsar sobre la búsqueda de movimientos de entrada, realizaba la búsqueda pero no llegaba a sacar el listado de movimientos.
| #14 | Buscador
| Al insertar artículo a través de código de barras, mostraba el mensaje "Artículo no encontrado" | #TP053 |
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